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中小企业内部控制与审计研究-中国集体经济2025年13期

中小企业内部控制与审计研究

作者:万俊杰 字体:      

摘要:文章以J公司为例,探讨了中小企业在内部控制和审计方面存在的问题。研究发现,J公司在内部控制上存在制度不完善和执行不力的问题,同时审计流程不规范和审计人员素质有待提高也是其面临的挑战。针对这些问题(试读)...

中国集体经济

2025年第13期